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采纳审计建议 高邮市工信局多举措规范管理
发布日期:2024-12-25 15:41      浏览次数:

近日,高邮市工信局积极采纳审计建议,通过制度建设、强化管理、增收节支等举措落实审计整改,有效规范单位内部管理。

2024年上半年,高邮市审计局在实施市级部门预算执行审计中,发现该市工信局存在预算管理不到位、资产管理松散、专项资金监管不力等方面的问题,审计提出“加强预算管理、优化财政资源配置、加大对专项资金的监管力度”等建议。

高邮市工信局高度重视审计建议,专题研究并制定了一系列整改措施,提升内部管理水平,提高资产资金的使用效益。一是健全内控制度。制定出台《高邮市工信局全过程预算绩效管理规程》《高邮市工信局财政专项资金管理办法》《工信局实物资产管理制度》等4项制度,涵盖绩效管理、财务管理、资产管理等方面,强化对单位各项工作的监督和指导。二是全面规范管理。参照上年预算执行情况和当年支出情况合理编制经费预算,严格预算支出范围,专项资金按拨款用途专款专用。明确政府采购归口部门,严格执行政府采购纪律。三是促进增收节支。全面梳理往来资金,加强对智改数转等专项资金分配拨付的审核把关,及时做好绩效评估工作,同时制定3年整改计划,清理长期往来款,第一轮已清理往来款516.82万元。(殷斌)